П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДРЯЗГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
08.09.2022 г. ж.д. ст.Дрязги №74
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области от 01.03.2016 г. № 16
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района от 01.03.2016 г. № 16 «Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы" следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2024» заменить на «2016-2025»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
собой.
Глава администрации
сельского поселения
Дрязгинский сельсовет Н.Е .Павлова
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Дрязгинский сельсовет
от 08.09.2022г №74
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах ". 6."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах»."
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 101481,62 тыс. руб., из них 2016 год – 7 173,8 тыс. руб.; 2017 год – 6 883,4 тыс. руб.; 2018 год – 7 212,1 тыс. руб.; 2019 год – 11 363,3тыс. руб.; 2020 год – 22 093,1 тыс. руб. 2021 год – 11567,9 тыс. руб.; 2022 год – 11 687,7 тыс. руб.; 2023 год – 9 651,62 тыс. руб.; 2024 год – 6 890,4 тыс. руб.; 2025 год – 6 958,3 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
В состав сельского поселения Дрязгинский сельсовет входят 3 населенных пункта: ж.д.ст.Дрязги, с.Московка, д.Чернечки.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2005
человек, из них ж.д.ст.Дрязги – 1682 чел., с. Московка – 301 чел., д.Чернечки – 22.
Общее число хозяйств составляет 865 домовладений ; из них ж.д.ст.Дрязги –607, с.Московка - 198, д. Чернечки – 60.
Общая площадь территории сельского поселения составляет 5760 га, в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения 4451 га.
Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами
осуществляется по асфальтовым дорогам.
В советское время на территории сельского поселения, на ж.д.ст.Дрязги
был построен памятник землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны;
- в 2010 установлен памятник ( надгробие) воинам Великой Отечественной войны;
- одиночные могилы воинам – интернационалистам:
Некрасову Владимиру Васильевичу;
Пономареву Дмитрию Сергеевичу;
- в д. Чернечки установлен памятник воинам погибшим в годы Гражданской войны.
По территории сельского поселения проходит 26,1 километров дорог, более 20 км с твердым покрытием.
Всего улиц - 22, из них в ж.д.ст.Дрязги - 17, с.Московка - 4, д.Чернечки – 1.
На территории поселения имеются :
- ООО «Атланта»;
- ХПП «Усманьхлеб»;
- ЗАО «АгроГард»;
- ИП «Первеев А.М»;
2. Бюджетные учреждения :
-Центр врача общей практики;
- МБОУ СОШ ст.Дрязги;
-МБДОУ детский сад «Журавленок»;
- МБУК «Досуговый центр» в который входят: библиотека ж.д.ст.Дрязги, библиотека с. Московка;
3. Торговые предприятия
- 2 магазина «Продукты» ИП Несмеянова С.И. ж.д.ст.Дрязги;
- магазин «хоз . товары» ИП Михалева Н.И ж.д.ст.Дрязги ;
- 2 магазина «Продукты» ИПСкачкова Л.А., ж.д.ст.Дрязги ;
- магазин «Продукты» ИП Михалев А.В. ж.д.ст.Дрязги ;
- магазин «Продукты» ИП Золотухина Л.С., с.Московка;
- торговый киоск ИП Скачкова Л.А., ж.д.ст.Дрязги;
- выездная автолавка ( ПО Усмань) д. Чернечки
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г.Усмань, Воронеж, Липецк);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы .
2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения (% от числа опрошенных).
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
2. Создание условий для развития человеческого потенциала.
3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
4.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения.
Результатом решения поставленных задач станет удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных
3) перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
1. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
2. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2014-2025 годах".
3."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
4. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
5. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
6. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
7. Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 6. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
Подпрограмма 7. "Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2016 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 101481,62 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах" – 30300,8 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"- 1,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"- 27409,02 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах" – 43384,3 тыс.руб;
Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах "- 102,9 тыс.руб.
Подпрограммы 6.«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет»– 352,7 тыс.руб;
Подпрограммы 7. "Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет"- 0,28 тыс. рублей.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Дрязгинский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Дрязгинский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2014-2025 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения
|
% от числа опрошенных |
52,0 |
53,0 |
54,0 |
55,0 |
57,0 |
60,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения
|
% |
78,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
69,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях
|
% |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
200,0 |
200,0 |
210,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)
|
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы 1 - Повышение качества муниципального управления
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации
|
чел. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами
|
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1959,8 |
2282,6 |
2472,8 |
2528,2 |
2888,0 |
3299,7 |
6331,7 |
2325,9 |
2325,9 |
2981,7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1926,3 |
2257,9 |
2429,6 |
2517,8 |
2873,9 |
3289,1 |
2923,3 |
2310,2 |
2310,2 |
2981,7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
33,5 |
24,7 |
42,2 |
10,4 |
14,1 |
10,6 |
3408,4 |
15,7 |
15,7 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
Всего, тыс.руб |
Х |
1142,9 |
1251,4 |
1337,0 |
1201,9 |
1346,9 |
1408,0 |
1392,2 |
1337,0 |
1337,0 |
1425,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
1251,4 |
1337,0 |
1201,9 |
1346,9 |
1408,0 |
1392,2 |
1337,0 |
1337,0 |
1425,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
1142,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
1251,4 |
1337,0 |
1201,9 |
973,1 |
1031,0 |
894,6 |
767,4 |
767,4 |
881,1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
813,1 |
874,0 |
838,6 |
973,1 |
1031,0 |
894,6 |
767,4 |
767,4 |
678,1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
134,3 |
173,2 |
448,2 |
524,1 |
534,6 |
434,3 |
183,0 |
183,0 |
520,8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
|
134,3 |
173,2 |
448,2 |
524,1 |
534,6 |
434,3 |
183,0 |
183,0 |
520,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
22,0 |
22,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
22,0 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
22,0 |
22,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
3,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
3,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
155,6 |
|
|
|
25,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
155,6 |
|
|
|
25,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
3571,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
178,6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
3393,2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинасирования с областным бюджетом» |
Всего, тыс.руб |
Х |
47,8 |
50,3 |
42,1 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
20,9 |
32,6 |
17,5 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
26,9 |
17,7 |
34,7 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом» |
Всего, тыс.руб |
Х |
12,5 |
13,0 |
24,0 |
14,5 |
15,0 |
15,5 |
16,0 |
16,5 |
16,5 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
5,9 |
6,0 |
6,5 |
6,8 |
4,9 |
4,9 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
6,6 |
7,0 |
7,5 |
7,7 |
10,1 |
10,6 |
15,2 |
15,7 |
15,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
3,0 |
6,0 |
- |
15,0 |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
0,3 |
2,0 |
- |
0,8 |
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
2,7 |
4,0 |
|
14,2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Задача 2 Подпрограммы 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 Пенсионное обеспечение |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Дрязгинский сельсовет
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
129,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1959,8 |
2411,8 |
2602,0 |
2657,4 |
3017,2 |
3299,7 |
6460,9 |
2455,1 |
2455,1 |
2981,7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1926,3 |
2387,10 |
2559,8 |
2647,0 |
3003,1 |
3289,1 |
3052,5 |
2439,4 |
2439,4 |
2981,7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
33,5 |
24,7 |
42,2 |
10,4 |
14,1 |
10,6 |
3408,4 |
15,7 |
15,7 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС
|
% |
95 |
97 |
99 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
1,0 |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
1,0 |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
1,0 |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
1,0 |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Итого по Подпрограмме 2
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
1,0 |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
1,0 |
- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог
|
км |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
1 |
0,6 |
|
3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1314,6 |
1308,1 |
1260,3 |
1439,8 |
1613,0 |
2335,5 |
- |
1505,8 |
1505,8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1314,6 |
1308,1 |
1260,3 |
1439,8 |
1613,0 |
2335,5 |
- |
1505,8 |
1505,8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1314,6 |
1308,1 |
1260,3 |
1439,8 |
1613,0 |
2335,5 |
- |
1505,8 |
1505,8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1314,6 |
1308,1 |
1260,3 |
1439,8 |
1613,0 |
2335,5 |
- |
1505,8 |
1505,8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
5 |
8 |
9 |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников
|
ед. |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
674,4 |
561,1 |
766,7 |
806,4 |
592,1 |
1307,8 |
2101,0 |
3533,52 |
772,0 |
960,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
674,4 |
561,1 |
766,7 |
806,4 |
592,1 |
1307,8 |
2101,0 |
1600,46 |
772,0 |
960,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
153,4 |
|
|
|
|
|
1933,06 |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения» |
Всего, тыс.руб |
Х |
674,4 |
561,1 |
766,7 |
806,4 |
592,1 |
1307,8 |
2101,0 |
772,0 |
772,0 |
610,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
674,4 |
561,1 |
766,7 |
806,4 |
592,1 |
1307,8 |
2101,0 |
772,0 |
772,0 |
610,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
153,4 |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Основное мероприятие задачи2 Подпрограммы3 «Обустройство зоны отдыха по ул. Центральная ж.д.ст. Дрязги Усманского района»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
2761,52 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
828,46 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1933,06 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Основное мероприятия "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
212,6 |
356,9 |
100,0 |
|
|
350,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
212,6 |
356,9 |
100,0 |
|
|
350,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Капитальный ремонт улицы
|
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
2228,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
24,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
2203,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб
|
Х |
1989,0 |
2022,6 |
2027,0 |
4474,3 |
2417,7 |
4000,3 |
2201,0 |
5039,32 |
2277,8 |
960,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
674,4 |
561,1 |
766,7 |
830,8 |
804,7 |
1664,8 |
2201,0 |
1600,46 |
772,0 |
960,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
1314,6 |
1308,1 |
1260,3 |
1439,8 |
1613,0 |
2335,5 |
- |
1505,8 |
1505,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
153,4 |
- |
2203,6 |
- |
|
|
1933,06 |
- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд
|
ед. |
285 |
290 |
300 |
310 |
360 |
380 |
300 |
310 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа
|
ед. |
300 |
310 |
325 |
340 |
350 |
400 |
325 |
340 |
350 |
350 |
350 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Дрязгинский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
3070,4 |
2277,8 |
2483,1 |
4210,8 |
4077,6 |
4257,3 |
3094,4 |
2147,2 |
2147,2 |
3011,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2007,50 |
1990,9 |
2140,9 |
3239,8 |
3675,6 |
3840,8 |
2498,5 |
1815,0 |
1815,0 |
3011,6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
253,0 |
283,2 |
332,2 |
365,4 |
402,0 |
416,5 |
458,1 |
332,2 |
332,2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
809,9 |
|
|
605,6 |
|
|
137,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения
|
Всего, тыс.руб |
Х |
253,0 |
283,2 |
332,2 |
365,4 |
402,0 |
416,5 |
458,1 |
332,2 |
332,2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
253,0 |
283,2 |
332,2 |
365,4 |
402,0 |
416,5 |
458,1 |
332,2 |
332,2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Материально-техническое оснащение учреждений культуры |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
672,9 |
|
|
137,8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
67,3 |
|
|
7,2 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
605,6 |
|
|
137,8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1805,0 |
1990,9 |
2140,9 |
3 172,5 |
3675,6 |
3840,8 |
2488,5 |
1815,0 |
1815,0 |
3011,6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1805,0 |
1990,9 |
2140,9 |
3 172,5 |
3675,6 |
3840,8 |
2488,5 |
1815,0 |
1815,0 |
3011,6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части материально-технического оснащения учреждений культуры за счет средств областного бюджета |
Всего, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий
|
ед. |
30 |
30 |
32 |
32 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Дрязгинский сельсовет"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
9,7 |
3,8 |
10,0 |
1,0 |
6,5 |
4,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
9,7 |
3,8 |
10,0 |
1,0 |
6,5 |
4,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Дрязгинский сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
9,7 |
3,8 |
10,0 |
1,0 |
6,5 |
4,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
9,7 |
3,8 |
10,0 |
1,0 |
6,5 |
4,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Задача 3 Подпрограммы 4- Улучшение материально технической базы бюджетных учреждений
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Показатель 1задача 3 подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа. |
ед. |
30 |
30 |
32 |
32 |
35 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 4 Капитальный ремонт помещений зданий администрации поселения, Досугового центра
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1012,40 |
- |
- |
- |
12564,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
202,5 |
- |
- |
- |
628,2 |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
809,9 |
|
|
|
11936,4 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Замена оконных блоков, ремонт мягкой кровли в здании МБУК Досугового центра
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1012,40 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
202,5 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
809,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
3080,10 |
2277,9 |
2483,1 |
4211,8 |
16648,7 |
4257,3 |
3094,4 |
2157,2 |
2157,2 |
3016,6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2017,20 |
1994,7 |
2150,9 |
3240,8 |
4310,3 |
3840,8 |
2498,5 |
1825,0 |
1825,0 |
3016,6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
253,0 |
283,2 |
332,2 |
365,4 |
402,0 |
416,5 |
458,1 |
332,2 |
332,2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджжет |
Х |
809,9 |
|
|
605,6 |
11936,4 |
|
137,8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Подпрограмма 5 « Проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Площадь отремонтированных жилых домов
|
кв.м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
24,9 |
21,4 |
25,0 |
11,8 |
9,2 |
10,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
24,9 |
21,4 |
25,0 |
11,8 |
9,2 |
10,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения
|
Всего, тыс.руб |
Х |
24,9 |
21,4 |
25,0 |
11,8 |
9,2 |
10,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
24,9 |
21,4 |
25,0 |
11,8 |
9,2 |
10,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Итого по Подпрограмме 5 |
Всего, тыс.руб |
Х |
24,9 |
21, 4 |
25,0 |
11,8 |
9,2 |
10,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
24,9 |
21,4 |
25,0 |
11,8 |
9,2 |
10,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Подпрограмма 5 "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования
|
% |
0 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 6 «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет» |
Всего, тыс.руб |
Х |
120,0 |
149,7 |
75,0 |
8,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
12,0 |
22,4 |
75,0 |
8,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
108,0 |
127,3 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Реализация направления расходов основного мероприятия«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
120,0 |
149,7 |
75,0 |
8,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
12,0 |
22,4 |
75,0 |
8,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
108,0 |
127,3 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Итого по Подпрограмме 6 |
Всего, тыс.руб |
Х |
120,0 |
149,7 |
75,0 |
8,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
12,0 |
22,4 |
75,0 |
8,0 |
|
|
- |
- |
|
- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
108,0 |
127,3 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Подпрограмма 7 «Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет» |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 7 Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Дрязгинский сельсовет |
тыс.руб |
Х |
|
|
|
1240,7 |
1692,70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 7 «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
0,01 |
0,27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
0,01 |
0,27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
0,01 |
0,27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
0,01 |
0,27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Итого по подпрограмме 7 |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
0,01 |
0,27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
0,01 |
0,27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
7173,8 |
6883,4 |
7212,1 |
11363,3 |
22093,1 |
11567,9 |
11687,7 |
9651,62 |
6890,4 |
6958,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
4654,8 |
4986,7 |
5577,4 |
6738,4 |
8127,5 |
8805,3 |
7682,4 |
5864,86 |
5052,4 |
6958,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1567,6 |
1591,3 |
1592,5 |
1805,2 |
2015,0 |
2752,0 |
459,1 |
1838,0 |
1838,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
951,4 |
305,4 |
42,2 |
2819,6 |
11950,5 |
10,6 |
3546,2 |
1948,76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава сельского поселения Павлова Н.Е..
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 30300,8 тыс. руб., из них: 2016 год – 1959,8 тыс. руб.; 2017 год – 2411,8 тыс. руб.; 2018 год – 2602,0 тыс. руб.; 2019 год – 2657,4 тыс. руб.; 2020 год – 3017,2 тыс. руб. 2021 год – 3299,7 тыс. руб.; 2022 год – 6475,9 тыс. руб.; 2023 год – 2462,6 тыс. руб.; 2024 год – 2462,6 тыс. руб. 2025 год – 2981,7 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 0 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 6 974,7 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
всего - 30300,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 26725,5 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 3575,3 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава сельского поселения Павлова Н.Е. |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 1,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 1,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 1,0 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 1,0 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава сельского поселения Павлова Н.Е. |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 27409,02 тыс. руб., из них: 2016 год – 1 989,0 тыс. руб.; 2017 год – 2 022,6 тыс. руб.; 2018 год – 2 027,0 тыс. руб.; 2019 год – 4 474,3 тыс. руб.; 2020 год – 2417,7 тыс. руб. 2021 год – 4000,3 тыс. руб.; 2022 год – 4574,9 тыс. руб.; 2023 год – 5039,32 тыс. руб.; 2024 год – 2 277,8 тыс. руб. 2025 год – 960,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 85,0 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 60%, имеется 120 ламп уличного освещения, в том числе на ж.д.ст.Дрязги- 86 , в с. Московка –30, в д.Чернечки- 4_. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет 6 км.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 233 домовладения или 25 %;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 70 %
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
1. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
2.Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
3.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 27409,02 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 10835,96 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 4290,06 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета– 12283,0 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава сельского поселения Павлова Н.Е. |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 43384,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 3080,1 тыс. руб.; 2017 год – 2277,9 тыс. руб.; 2018 год – 2483,1 тыс. руб.; 2019 год – 4211,8 тыс. руб.; 2020 год – 16648,7 тыс. руб. 2021 год – 4257,3 тыс. руб.; 2022 год – 3094,4 тыс. руб.; 2023 год – 2157,2 тыс. руб.; 2024 год – 2157,2 тыс. руб. 2025 год – 3016,6 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 35 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 40 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 100 ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры на ж.д.ст.Дрязги, в котором осуществляется показ цифрового кино; 2 библиотеки ((ж.д.ст.Дрязги, с.Московка)).
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится в сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Московка , где проживает 301 чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Дрязгинский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Дрязгинский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 26719,8 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета– 3174,8 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 13489,7 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава сельского поселения Павлова Н.Е.
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 102,9 тыс. руб., из них: 2016 год – 24,9 тыс. руб.; 2017 год – 21,4 тыс. руб.; 2018 год – 25,0 тыс. руб.; 2019 год – 11,8 тыс. руб.; 2020 год – 9,2 тыс. руб. 2021 год – 10,6 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Всего на территории сельского поселения имеется 13 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Дрязгинский сельсовет требуется на общей площади 5760,3 тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.
Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы –
"Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 102,9 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета –0,0 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6 муниципальной Программы
«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2024 годах»
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава сельского поселения Павлова Н.Е. |
Задачи Подпрограммы |
1.Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон). |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 352,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 120,0 тыс. руб.; 2017 год – 149,7 тыс. руб.; 2018 год – 75,0 тыс. руб.; 2019 год – 8,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Результатом реализации Подпрограммы является рациональное использование территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью своевременной разработки градостроительной документации, что является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц. Разработка правил землепользования и застройки территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:
- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;
- установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения Дрязгинский сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон)
Показатель задачи - Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет».
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего - 352,7 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 117,4 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 235,3 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 7 муниципальной программы
"Управление муниципальным долгом сельского поселения
Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава сельского поселения Павлова Н.Е. |
Задачи Подпрограммы |
1. Совершенствование бюджетного процесса. 2. Эффективное управление муниципальным долгом |
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Дрязгинский сельсовет. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 7 Невысокая доля расходов на обслуживание муниципального долга. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0,28 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,01 тыс. руб.; 2020 год – 0,27 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: Увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения. Доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Дрязгинский сельсовет без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, за отчетный год не превысит 0,0003 % |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
В соответствии с долгосрочными приоритетами данной политики в сфере управления муниципальным долгом определены цели и задачи муниципальной программы. Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения.
В качестве показателей (индикаторов) для достижения цели программы целесообразно взять следующие показатели: - ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения ;
-доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения (без учета межбюджетных трансфертов)
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Решение основных задач и достижение ее целей.
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 г.г.
предположительно составит всего 0,28 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 0,28 тыс.руб.
02.12.2024.
02.12.2024.
11.11.2024.
13.09.2024.
14.05.2024.
06.05.2024.
Павлова
Надежда Евгеньевна
глава администрации