П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДРЯЗГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
22.02.2023 г. ж. д. ст. Дрязги №22
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы», утвержденная постановлением администрации
сельского поселения Дрязгинский сельсовет от 01.03.2016 г. № 16
( с изм. от 21.06.2017г №62, 21.03.2018г.№27, от 09.11.2018г №92; от 19.02.2019г №24, от 01.03.2019г №28, от 16.04.2019г №47, от 02.08.2019г №106, от 09.08.2019г №108, от 13.11.2019г №124, от 30.12.2019 №135, от 11.03.2020г №17,от 27.05.2020 №62, от 15.09.2020г. №91, от 25.12.2020г №116, от 25.02.2021г №15;от 14.09.2021г. №61; от 01.10.2021г. №64;от 08.09.2022г. №74;от 28.12.2022г. №119)
1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения
Дрязгинский сельсовет от 01.03.2016 г. № 16 (с изм. от 21.06.2017г №62, от 21.03.2018г.№27, от 09.11.2018г №92; от 19.02.2019г №24; от 01.03.2019г.№28,от 16.04.2019г №47,от 02.08.2019г №106, от 09.08.2019г №108, от 13.11.2019г №124,от 30.12.2019 №135,от 11.03.2020г №17, от 27.05.2020 №62, от 15.09.2020г №91, от 25.12.2020 №116, от 25.02.2021г №15, от 14.09.2021г. №61;от 01.10.2021г. №64;от 08.09.2022г. №74;от 28.12.2022г. №119).
2. Изложить текст муниципальной программы « Устойчивое развитие сельской территории-сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения
Дрязгинский сельсовет Н.Е .Павлова
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Дрязгинский сельсовет
от 22.02.2023г №22
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Подпрограммы | 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах ". 6."Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах»." 
 | 
| Цель муниципальной Программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет | 
| Индикатор цели | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных | 
| Задачи муниципальной Программы | 1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения | 
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году | 
| Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 107373,3 тыс. руб., из них 2016 год – 7 173,8 тыс. руб.; 2017 год – 6 883,4 тыс. руб.; 2018 год – 7 212,1 тыс. руб.; 2019 год – 11 363,3тыс. руб.; 2020 год – 22 093,1 тыс. руб. 2021 год – 11 567,9 тыс. руб.; 2022 год – 15 471,9 тыс. руб.; 2023 год – 8 905,9 тыс. руб.; 2024 год – 9 764,4 тыс. руб.; 2025 год – 6 937,7 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | 
| Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы | Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных | 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
В состав сельского поселения Дрязгинский сельсовет входят 3 населенных пункта: ж.д.ст.Дрязги, с.Московка, д.Чернечки.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2005
человек, из них ж.д.ст.Дрязги – 1682 чел., с. Московка – 301 чел., д.Чернечки – 22.
Общее число хозяйств составляет 865 домовладений ; из них ж.д.ст.Дрязги –607, с.Московка - 198, д. Чернечки – 60.
Общая площадь территории сельского поселения составляет 5760 га, в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения 4451 га.
Связь райцентра, в том числе административного центра поселения, с селами
осуществляется по асфальтовым дорогам.
В советское время на территории сельского поселения, на ж.д.ст.Дрязги
был построен памятник землякам, погибшим в годы Великой отечественной войны;
- в 2010 установлен памятник ( надгробие) воинам Великой Отечественной войны;
- одиночные могилы воинам – интернационалистам:
Некрасову Владимиру Васильевичу;
Пономареву Дмитрию Сергеевичу;
- в д. Чернечки установлен памятник воинам погибшим в годы Гражданской войны.
По территории сельского поселения проходит 26,1 километров дорог, более 20 км с твердым покрытием.
Всего улиц - 22, из них в ж.д.ст.Дрязги - 17, с.Московка - 4, д.Чернечки – 1.
На территории поселения имеются :
- ООО «Атланта»;
- ХПП «Усманьхлеб»;
- ЗАО «АгроГард»;
- ИП «Первеев А.М»;
2. Бюджетные учреждения :
-Центр врача общей практики;
- МБОУ СОШ ст.Дрязги;
-МБДОУ детский сад «Журавленок»;
- МБУК «Досуговый центр» в который входят: библиотека ж.д.ст.Дрязги, библиотека с. Московка;
3. Торговые предприятия
- 2 магазина «Продукты» ИП Несмеянова С.И. ж.д.ст.Дрязги;
- магазин «хоз . товары» ИП Михалева Н.И ж.д.ст.Дрязги ;
- 2 магазина «Продукты» ИПСкачкова Л.А., ж.д.ст.Дрязги ;
- магазин «Продукты» ИП Михалев А.В. ж.д.ст.Дрязги ;
- магазин «Продукты» ИП Золотухина Л.С., с.Московка;
- торговый киоск ИП Скачкова Л.А., ж.д.ст.Дрязги;
- выездная автолавка ( ПО Усмань) д. Чернечки
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г.Усмань, Воронеж, Липецк);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы .
2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения (% от числа опрошенных).
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
2. Создание условий для развития человеческого потенциала.
3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
4.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения.
Результатом решения поставленных задач станет удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных
3) перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
1. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
2. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2014-2025 годах".
3. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
4. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
5. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
6. Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 5. "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
Подпрограмма 6. "Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2016 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 107373,3 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах" – 33896,1 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"- 25237,1 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах" – 47769,3 тыс.руб;
Подпрограммы 4. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах "- 117,8 тыс.руб.
Подпрограммы 5.«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет»– 352,7 тыс.руб;
Подпрограммы 6. "Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет"- 0,28 тыс. рублей.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Дрязгинский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Дрязгинский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2014-2025 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Дрязгинский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
| № п/п | Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | |||||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 2 | Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Дрязгинский сельсовет | |||||||||||
| 3 | Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения | 
 % от числа опрошенных | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 57,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 
| 4 | Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения | |||||||||||
| 5 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 
| 6 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | 
 % | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 
| 7 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | 
 % | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 
| 8 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 
| 9 | Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения | |||||||||||
| 10 | Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) | % к предыдущему году | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". | |||||||||||
| 12 | Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления | |||||||||||
| 13 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации | 
 чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 14 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами | 
 
 
 
 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
 
 
 
 
 100 | 
| 15 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет" | Всего, тыс.руб | 1959,8 | 2282,6 | 2472,8 | 2528,2 | 2888,0 | 3299,7 | 8910,0 | 3151,0 | 2994,6 | 2892,6 | 
| местный бюджет | 1926,3 | 2257,9 | 2429,6 | 2517,8 | 2873,9 | 3289,1 | 5496,6 | 3140,7 | 2984,3 | 
 2882,3 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | 33,5 | 24,7 | 42,2 | 10,4 | 14,1 | 10,6 | 3413,4 | 10,3 | 10,3 | 
 10,3 | ||
| 16 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб | 1142,9 | 1251,4 | 1337,0 | 1201,9 | 1346,9 | 1408,0 | 1414,7 | 1450,7 | 1450,7 | 1450,7 | 
| местный бюджет | 
 | 1251,4 | 1337,0 | 1201,9 | 1346,9 | 1408,0 | 1414,7 | 1450,7 | 1450,7 | 
 1450,7 | ||
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 | ||
| областной бюджет | 1142,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 17 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего, тыс.руб. | 
 | 1251,4 | 1337,0 | 1201,9 | 973,1 | 1031,0 | 2872,2 | 869,6 | 869,6 | 
 
 767,6 | 
| местный бюджет | 
 | 813,1 | 874,0 | 838,6 | 973,1 | 1031,0 | 2872,2 | 869,6 | 869,6 | 
 767,6 | ||
| 18 | Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб | 
 | 134,3 | 173,2 | 448,2 | 524,1 | 534,6 | 669,8 | 586,0 | 520,8 | 520,8 | 
| местный бюджет | 
 | 134,3 | 173,2 | 448,2 | 524,1 | 534,6 | 669,8 | 586,0 | 520,8 | 
 
 520,8 | ||
| 19 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
 
 | Всего, тыс.руб | 15,5 | 20,5 | 20,5 | 22,0 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 24,2 | 
 | 
 
 | 
| местный бюджет 
 | 15,5 | 20,5 | 20,5 | 22,0 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 24,2 | 
 | 
 
 
 
 
 | ||
| районный бюджет 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 20 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам 
 | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
 | 
 | ||
| 21 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения» 
 | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 155,6 | 138,0 | 1,0 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 155,6 | 138,0 | 1,0 | 
 | 
 | ||
| районый бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 155,6 | 138,0 | 1,0 | 
 | 
 | ||
| 22 | Капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3613,4 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 220,2 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3393,2 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3613,4 | 
 | 
 | 
 | ||
| 23 | Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинасирования с областным бюджетом» | Всего, тыс.руб | 47,8 | 50,3 | 42,1 | 
 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 20,9 | 32,6 | 17,5 | 
 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | 26,9 | 17,7 | 34,7 | 
 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 47,8 | 50,3 | 42,1 | 
 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 24 | Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом» | Всего, тыс.руб | 12,5 | 13,0 | 24,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 
| местный бюджет | 5,9 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 0,8 | 0,8 | 
 0,8 | ||
| районный бюджет | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 7,7 | 10,1 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 
 10,3 | ||
| областной бюджет | 12,5 | 13,0 | 24,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 
 16,5 | ||
| 25 | Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего, тыс.руб | - | - | - | 3,0 | 6,0 | - | 15,3 | - | 
 | 
 | 
| местный бюджет | - | - | - | 0,3 | 2,0 | - | 5,5 | - | - | 
 | ||
| районный бюджет | - | - | - | 2,7 | 4,0 | 
 | 9,8 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | - | - | - | 3,0 | 6,0 | - | 15,3 | - | 
 | 
 | ||
| 26 | Задача 2 Подпрограммы 1 | |||||||||||
| 27 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 Пенсионное обеспечение | Всего, тыс.руб | - | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 144,8 | 200,0 | 137,0 | 
 137,0 | 
| местный бюджет | - | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 144,8 | 200,0 | 137,0 | 
 137,0 | ||
| 28 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" | Всего, тыс.руб | - | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 144,8 | 200,0 | 137,0 | 137,0 | 
| местный бюджет | - | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 144,8 | 200,0 | 137,0 | 137,0 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 29 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Дрязгинский сельсовет | Всего, тыс.руб | - | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 144,8 | 200,0 | 137,0 | 137,0 | 
| местный бюджет | - | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 144,8 | 200,0 | 137,0 | 137,0 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 30 | Итого по Подпрограмме 1 | Всего, тыс.руб | 1959,8 | 2411,8 | 2602,0 | 2657,4 | 3017,2 | 3299,7 | 8910,0 | 3151,0 | 2994,6 | 2892,6 | 
| местный бюджет | 1926,3 | 2387,10 | 2559,8 | 2647,0 | 3003,1 | 3289,1 | 5496,6 | 3140,7 | 2984,3 | 
 2882,3 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | 33,5 | 24,7 | 42,2 | 10,4 | 14,1 | 10,6 | 3413,4 | 10,3 | 10,3 | 
 10,3 | ||
| 31 | Подпрограмма 2 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах | |||||||||||
| 32 | Задача 1 Подпрограммы 2 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | |||||||||||
| 33 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | км | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0,6 | 
 | 3 | 
 | 
 | 
| 34 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" | Всего, тыс.руб | 1314,6 | 1308,1 | 1260,3 | 1439,8 | 1613,0 | 2335,5 | 208,7 | 208,8 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 1314,6 | 1308,1 | 1260,3 | 1439,8 | 1613,0 | 2335,5 | 208,7 | 208,8 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 1314,6 | 1308,1 | 1260,3 | 1439,8 | 1613,0 | 2335,5 | 208,7 | 208,8 | 
 | 
 | ||
| 35 | Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения | Всего, тыс.руб | 1314,6 | 1308,1 | 1260,3 | 1439,8 | 1613,0 | 2335,5 | 208,7 | 208,8 | 
 | 
 | 
| районный бюджет | 1314,6 | 1308,1 | 1260,3 | 1439,8 | 1613,0 | 2335,5 | 208,7 | 208,8 | 
 | 
 | ||
| 36 | Задача 2 Подпрограммы 2 – Обеспечение жителей качественной инфракструктурой и услугами благоустройства | |||||||||||
| 37 | Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году | % | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 38 | Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения | ед. | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 
| 39 | Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников | ед. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 41 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 2 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | 674,4 | 561,1 | 766,7 | 806,4 | 592,1 | 1307,8 | 1815,7 | 970,0 | 970,0 | 960,0 | 
| местный бюджет | 674,4 | 561,1 | 766,7 | 806,4 | 592,1 | 1307,8 | 1815,7 | 970,0 | 970,0 | 960,0 | ||
| областной бюджет | - | 153,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | 
 | ||
| 42 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | 674,4 | 561,1 | 766,7 | 806,4 | 592,1 | 1307,8 | 1815,7 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 
| местный бюджет | 674,4 | 561,1 | 766,7 | 806,4 | 592,1 | 1307,8 | 1815,7 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | ||
| областной бюджет | - | 153,4 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | 
 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 43 | Основное мероприятие «Обустройство зоны отдыха по ул. Центральная ж.д.ст. Дрязги Усманского района» 
 | Всего,тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2766,6 | 
 | 
| Местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 101,9 | 
 | ||
| Внебюджетные средства | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 728,1 | 
 | ||
| Федеральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1839,8 | 
 | ||
| Областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 96,8 | 
 | ||
| 44 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | Всего,тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 212,6 | 356,9 | 406,4 | 350,0 | 350,0 | 340,0 | 
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 212,6 | 356,9 | 406,4 | 350,0 | 350, | 340,0 | ||
| 45 | Капитальный ремонт улицы 
 | Всего, тыс.руб. | - | - | - | 2228,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | - | - | - | 24,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | - | - | - | 2203,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | - | - | - | 2228,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 46 | Итого по Подпрограмме 2 | Всего, тыс.руб | 1989,0 | 2022,6 | 2027,0 | 4474,3 | 2417,7 | 4000,3 | 2430,8 | 1178,8 | 3736,6 | 960,0 | 
| местный бюджет | 674,4 | 561,1 | 766,7 | 830,8 | 804,7 | 1664,8 | 2430,8 | 970,0 | 1071,9 | 960,0 | ||
| районный бюджет | 1314,6 | 1308,1 | 1260,3 | 1439,8 | 1613,0 | 2335,5 | - | 208,8 | 
 | 
 | ||
| Внебюджетные средства | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 728,1 | 
 | ||
| Федаральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1839,8 | 
 | ||
| областной бюджет | - | 153,4 | - | 2203,6 | - | 
 | 
 | 
 | 96,8 | 
 | ||
| 47 | 
 Подпрограмма 3. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах". 
 | |||||||||||
| 48 | Задача 1 Подпрограммы 3 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях | |||||||||||
| 49 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед. | 290 | 300 | 310 | 360 | 380 | 300 | 310 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа | ед. | 310 | 325 | 340 | 350 | 400 | 325 | 340 | 350 | 350 | 350 | 
| 51 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Дрязгинский сельсовет | Всего, тыс.руб | 3070,4 | 2277,8 | 2483,1 | 4210,8 | 4077,6 | 4257,3 | 4116,1 | 4576,0 | 3033,2 | 3085,1 | 
| местный бюджет | 2007,50 | 1990,9 | 2140,9 | 3239,8 | 3675,6 | 3840,8 | 3520,2 | 4079,9 | 3033,2 | 3085,1 | ||
| районный бюджет | 253,0 | 283,2 | 332,2 | 365,4 | 402,0 | 416,5 | 458,1 | 496,1 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 809,9 | 
 | 
 | 605,6 | 
 | 
 | 137,8 | 
 | 
 | 
 | ||
| Федеральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 52 | Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения | Всего, тыс.руб | 253,0 | 283,2 | 332,2 | 365,4 | 402,0 | 416,5 | 458,1 | 496,1 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 253,0 | 283,2 | 332,2 | 365,4 | 402,0 | 416,5 | 458,1 | 496,1 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | 253,0 | 283,2 | 332,2 | 365,4 | 402,0 | 416,5 | 458,1 | 496,1 | 
 | 
 | ||
| 53 | Материально-техническое оснащение учреждений культуры | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 672,9 | 
 | 
 | 145,1 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 67,3 | 
 | 
 | 7,3 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 605,6 | 
 | 
 | 137,8 | 
 | 
 | 
 | ||
| 54 | Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего Тыс.руб | 1805,0 | 1990,9 | 2140,9 | 3 172,5 | 3675,6 | 3840,8 | 3509,9 | 4074,9 | 3028,2 | 3080,1 | 
| Местный бюджет | 1805,0 | 1990,9 | 2140,9 | 3 172,5 | 3675,6 | 3840,8 | 3509,9 | 4074,9 | 3028,2 | 3080,1 | ||
| 55 | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части материально-технического оснащения учреждений культуры за счет средств областного бюджета | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 56 | Задача 2 Подпрограммы 3 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях | |||||||||||
| 57 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 30 | 32 | 32 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 58 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Дрязгинский сельсовет" | Всего, тыс.руб | 9,7 | 3,8 | 10,0 | 1,0 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| местный бюджет 
 
 | 9,7 | 3,8 | 10,0 | 1,0 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 
 районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 59 | Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Дрязгинский сельсовет» 
 | Всего, тыс.руб | 9,7 | 3,8 | 10,0 | 1,0 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| местный бюджет 
 | 9,7 | 3,8 | 10,0 | 1,0 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 областной бюджет 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 60 | Задача 3 Подпрограммы 3- Улучшение материально технической базы бюджетных учреждений 
 | |||||||||||
| 61 | Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 3 Капитальный ремонт помещений зданий администрации поселения, Досугового центра 
 | Всего, тыс.руб | 1012,40 | - | - | - | 12564,6 | - | - | - | - | 
 | 
| местный бюджет 
 | 202,5 | - | - | - | 628,2 | - | - | - | 
 | 
 | ||
| областной бюджет 
 | 809,9 | 
 | 
 | 
 | 11936,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 62 | Замена оконных блоков, ремонт мягкой кровли в здании МБУК Досугового центра 
 | Всего, тыс.руб | 1012,40 | - | - | - | 
 | - | - | - | 
 | 
 | 
| местный бюджет 
 | 202,5 | - | - | 
 | - | - | - | - | - | 
 | ||
| областной бюджет 
 | 809,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 63 | Итого по Подпрограмме 3 | Всего, тыс.руб | Х | 3080,10 | 2277,9 | 2483,1 | 4211,8 | 16648,7 | 4257,3 | 4116,1 | 4576,0 | 3033,2 | 
| местный бюджет | Х | 2017,20 | 1994,7 | 2150,9 | 3240,8 | 4310,3 | 3840,8 | 3520,2 | 4079,9 | 3033,2 | ||
| районный бюджет | Х | 253,0 | 283,2 | 332,2 | 365,4 | 402,0 | 416,5 | 458,1 | 496,1 | 
 | ||
| областной бюджет | Х | 809,9 | 
 | 
 | 605,6 | 11936,4 | 
 | 137,8 | 
 | 
 | ||
| Федеральный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 64 | Подпрограмма 4 « Проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет | |||||||||||
| 65 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Площадь отремонтированных жилых домов | 
 кв.м | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 66 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" | Всего, тыс.руб | 24,9 | 21,4 | 25,0 | 11,8 | 9,2 | 14,9 | - | - | - | 
 | 
| местный бюджет | 24,9 | 21,4 | 25,0 | 11,8 | 9,2 | 14,9 | - | - | - | 
 | ||
| 67 | Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения | Всего, тыс.руб | 24,9 | 21,4 | 25,0 | 11,8 | 9,2 | 14,9 | - | - | - | 
 | 
| местный бюджет | 24,9 | 21,4 | 25,0 | 11,8 | 9,2 | 14,9 | - | - | - | 
 | ||
| 68 | Итого по Подпрограмме 4 | Всего, тыс.руб | 24,9 | 21, 4 | 25,0 | 11,8 | 9,2 | 14,9 | - | - | - | - | 
| местный бюджет | 24,9 | 21,4 | 25,0 | 11,8 | 9,2 | 14,9 | - | - | - | - | ||
| 69 | Подпрограмма 5 "Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет" | |||||||||||
| 70 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
 | 
| 71 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет» | Всего, тыс.руб | 120,0 | 149,7 | 75,0 | 8,0 | - | - | - | - | 
 | - | 
| местный бюджет 
 | 12,0 | 22,4 | 75,0 | 8,0 | - | - | - | - | 
 | - | ||
| областной бюджет | 108,0 | 127,3 | 
 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 72 | Реализация направления расходов основного мероприятия«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет» | Всего, тыс.руб | 120,0 | 149,7 | 75,0 | 8,0 | - | - | - | - | 
 | - | 
| местный бюджет | 12,0 | 22,4 | 75,0 | 8,0 | - | - | - | - | 
 | - | ||
| областной бюджет | 108,0 | 127,3 | 
 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 73 | Итого по Подпрограмме 5 | Всего, тыс.руб | 120,0 | 149,7 | 75,0 | 8,0 | - | - | - | - | 
 | - | 
| местный бюджет | 12,0 | 22,4 | 75,0 | 8,0 | 
 | 
 | - | - | 
 | - | ||
| областной бюджет | 108,0 | 127,3 | 
 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 74 | Подпрограмма 6 «Управление муниципальным долгом сельского поселения Дрязгинский сельсовет» | |||||||||||
| 75 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 6 Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Дрязгинский сельсовет | Тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 1240,7 | 1692,70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 | Основное мероприятие задачи2 Подпрограммы6 «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 0,27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 0,27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 77 | Реализация направления расходов основного мероприятия «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств» | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 0,27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 0,27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 78 | Итого по подпрограмме 6 | Всего, тыс.руб | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 0,27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| местный бюджет | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 0,27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| районный бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 79 | 
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 
 Всего, тыс.руб | 7173,8 | 6883,4 | 7212,1 | 11363,3 | 22093,1 | 11567,9 | 15471,9 | 8905,9 | 6997,8 | 6937,7 | 
| местный бюджет | 4654,8 | 4986,7 | 5577,4 | 6738,4 | 8127,5 | 8805,3 | 11462,6 | 8190,7 | 6987,5 | 6927,4 | ||
| районный бюджет | 1567,6 | 1591,3 | 1592,5 | 1805,2 | 2015,0 | 2752,0 | 458,1 | 704,9 | 
 | 
 | ||
| областной бюджет | 951,4 | 305,4 | 42,2 | 2819,6 | 11950,5 | 10,6 | 3551,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ||
| Федеральный бюджет | 7173,8 | 6883,4 | 7212,1 | 11363,3 | 22093,1 | 11567,9 | 15471,9 | 8905,9 | 6997,8 | 6937,7 | ||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах".
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава сельского поселения Павлова Н.Е.. 
 | 
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение качества муниципального управления 
 | 
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % 
 | 
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 33896,1 тыс. руб., из них: 2016 год – 1959,8 тыс. руб.; 2017 год – 2411,8 тыс. руб.; 2018 год – 2602,0 тыс. руб.; 2019 год – 2657,4 тыс. руб.; 2020 год – 3017,2 тыс. руб. 2021 год – 3299,7 тыс. руб.; 2022 год – 8910,0 тыс. руб.; 2023 год – 3151,0 тыс. руб.; 2024 год – 2994,6 тыс. руб. 2025 год – 2892,6 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
 | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. 
 | 
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 0 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 6 974,7 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Дрязгинский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
всего - 33896,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 30316,3 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 3579,8 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава сельского поселения Павлова Н.Е. | 
| Задачи Подпрограммы | 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 25237,1 тыс. руб., из них: 2016 год – 1 989,0 тыс. руб.; 2017 год – 2 022,6 тыс. руб.; 2018 год – 2 027,0 тыс. руб.; 2019 год – 4 474,3 тыс. руб.; 2020 год – 2417,7 тыс. руб. 2021 год – 4000,3 тыс. руб.; 2022 год – 2430,8 тыс. руб.; 2023 год – 1178,8 тыс. руб.; 2024 год – 3736,6 тыс. руб. 2025 год – 960,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 85,0 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %; 
 | 
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 60%, имеется 120 ламп уличного освещения, в том числе на ж.д.ст.Дрязги- 86 , в с. Московка –30, в д.Чернечки- 4_. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет 6 км.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 233 домовладения или 25 %;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 70 %
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
1. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
2.Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
3.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 22470,5 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 10633,3 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 2357,0 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета– 9480,2 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Дрязгинский сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава сельского поселения Павлова Н.Е. | 
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед 
 | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 47769,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 3080,1 тыс. руб.; 2017 год – 2277,9 тыс. руб.; 2018 год – 2483,1 тыс. руб.; 2019 год – 4211,8 тыс. руб.; 2020 год – 16648,7 тыс. руб. 2021 год – 4257,3 тыс. руб.; 2022 год – 4116,1 тыс. руб.; 2023 год – 4576,0 тыс. руб.; 2024 год – 3033,2 тыс. руб. 2025 год – 3085,1 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 35 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 40 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 100 ед | 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры на ж.д.ст.Дрязги, в котором осуществляется показ цифрового кино; 2 библиотеки ((ж.д.ст.Дрязги, с.Московка)).
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится в сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Московка , где проживает 301 чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Дрязгинский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Дрязгинский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 32336,0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета– 2753,5 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 12679,8 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной Программы
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава сельского поселения Павлова Н.Е. 
 | 
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов | 
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м | 
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 117,8 тыс. руб., из них: 2016 год – 24,9 тыс. руб.; 2017 год – 21,4 тыс. руб.; 2018 год – 25,0 тыс. руб.; 2019 год – 11,8 тыс. руб.; 2020 год – 9,2 тыс. руб. 2021 год – 10,6 тыс. руб.; 2022 год – 14,9 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах. 
 | 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Всего на территории сельского поселения имеется 13 многоквартирных жилых домов. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирных домах сельского поселения Дрязгинский сельсовет требуется на общей площади 5760,3 тыс. кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.
Основной проблемой является - высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения задачи - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов
Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.
3.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы –
"Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".
5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 117,8 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета –0,0 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 5 муниципальной Программы
«Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет в 2016-2024 годах»
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава сельского поселения Павлова Н.Е. | 
| Задачи Подпрограммы | 1.Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон). | 
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %; 
 | 
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 352,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 120,0 тыс. руб.; 2017 год – 149,7 тыс. руб.; 2018 год – 75,0 тыс. руб.; 2019 год – 8,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Результатом реализации Подпрограммы является рациональное использование территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 
 | 
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью своевременной разработки градостроительной документации, что является важнейшим фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и интересов физических и юридических лиц. Разработка правил землепользования и застройки территории сельского поселения Дрязгинский сельсовет, основываясь на установленном законодательством Российской Федерации перечне зон и видов разрешенного использования с учетом документов территориального планирования, фактического использования территории, местных нормативов градостроительного проектирования иных документов, позволит:
- установить для каждой выделенной территориальной зоны оптимальный перечень видов разрешенного использования;
- установить требования к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Разработка основного документа градостроительного зонирования сельского поселения Дрязгинский сельсовет с соблюдением градостроительных и технических регламентов (выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объектов землеустройства: населенных пунктов, территориальныхзон)
Показатель задачи - Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – «Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития сельского поселения Дрязгинский сельсовет».
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего - 352,7 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 117,4 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 235,3 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 6 муниципальной программы
"Управление муниципальным долгом сельского поселения
Дрязгинский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
| Ответственный исполнитель | Глава сельского поселения Павлова Н.Е. | 
| Задачи Подпрограммы | 1. Совершенствование бюджетного процесса. 2. Эффективное управление муниципальным долгом | 
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель 1 задачи 1 Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Дрязгинский сельсовет. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 7 Невысокая доля расходов на обслуживание муниципального долга. | 
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2025 годы, без выделения этапов | 
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0,28 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,01 тыс. руб.; 2020 год – 0,27 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: Увеличение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения. Доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Дрязгинский сельсовет без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, за отчетный год не превысит 0,0003 % | 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
В соответствии с долгосрочными приоритетами данной политики в сфере управления муниципальным долгом определены цели и задачи муниципальной программы. Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения.
В качестве показателей (индикаторов) для достижения цели программы целесообразно взять следующие показатели: - ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения ;
-доля расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения (без учета межбюджетных трансфертов)
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Решение основных задач и достижение ее целей.
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 г.г.
предположительно составит всего 0,28 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 0,28 тыс.руб.
08.10.2025.
08.10.2025.
08.10.2025.